Saldo fattura 4990-00369 del 24/08/2016 – Acquisto materiale di pulizia
CIG: | ZBC1AF8CF2 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo Statale D.Zuretti 84002610123 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura 4990-00369 del 24/08/2016 – Acquisto materiale di pulizia |
Procedura di scelta del contraente: | affidamento in economia - affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 85,57 |
Data di effettivo inizio: | 01/09/2016 |
Data di ultimazione: | 30/09/2016 |
Importo delle somme liquidate: | 2016: 85.57
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Anno di riferimento: | 2016 |
Elenco degli operatori partecipanti
TOP 20 SRL |
01328610686 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
TOP 20 SRL | 01328610686 - IT |
Saldo fattura 4990-00369 del 24/08/2016 – Acquisto materiale di pulizia